• 索 引 号:XM05113-05-03-2023-002
    • 发布机构:厦门市同安区建设与交通局
    • 公文生成日期:2023-01-20
    2023年厦门市同安区建设综合事务中心预算说明
    时间:2023-02-24 16:23

    目  录

      第一部分   单位概况

      一、单位主要职责

      二、单位基本情况

      三、单位主要工作任务

      第二部分   2023年单位预算说明

      一、2023年单位预算收支总体情况

      二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

      三、政府性基金预算财政拨款支出情况

      四、“三公”经费财政拨款预算情况

      五、其他重要事项的情况说明

      第三部分   名词解释

      第四部分   2023年部门预算附表

      一、部门收支预算总体情况表

      二、部门收入预算总体情况表

      三、部门支出预算总体情况表

      四、财政拨款收支预算总体情况表

      五、 一般公共预算支出情况表

      六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

      七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      八、政府性基金预算支出情况表

      九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表

    第一部分  单位概况

      一、单位主要职责

      厦门市同安区建设综合事务中心主要职责是:

    (一)负责村镇建设、物业服务企业、招投标、直管公房、城建工程档案管理等方面的事务性工作。

    (二)拟定完善招投标、村镇建设、物业服务企业、直管公房管理等的实施细则、办法等相关配套文件,提供咨询、解释等服务工作。

    (三)承担主管部门承接的建设工程、交通工程及人防工程等项目的事务性工作。

    (四)承担上级下达给主管部门的房屋保障、廉租住房等任务的事务性工作。

    (五)完成主管部门交办的其他任务。

      二、单位基本情况

      厦门市同安区建设综合事务中心人员编制数22人,在职人数22人。

      三、单位主要工作任务

    2023年,厦门市同安区建设综合事务中心主要工作任务是:

    (一)历史风貌建筑保护工作:(1)加快推动白交祠村传统村落保护和整治提升项目(二期)及同安区上厝村马塘里80(133)号历史风貌建筑修缮项目建设。(2)切实抓好50年以上建筑的保护管理工作。(3)切实抓好拟征拆和正在征迁片区有价值构件回收管理工作。(4)根据市级工作安排,有计划、按步骤和针对性地推进落实同安旧城历史风貌区保护和老城有机更新工作。

    (二)房屋安全管理工作:一是持续推进各类房屋安全整治工作。二是落实全区重点对象住房安全保障工作。三是加快区自建房及房屋安全专项整治工作。四是组织开展经营性自建房排查整治“回头看”工作。五是推进我区房屋安全“保险+监测”试点工作。

    (三)物业日常监管工作:一是健全物业服务企业管理体系,完善物业行业管理机制。二是做好物业服务合同备案工作。三是结合“双随机”检查督促物业服务企业按照合同约定履行职责,并积极配合属地做好疫情防控、文明创建、安全生产、高层建筑消防安全整治等各项工作。四是持续推进物业服务企业和物业项目经理信用评价工作,并优化信用评价结果应用。五是持续做好物业小区文明创建常态化工作。

    (四)区属直管公房管理工作:继续推进2023年度租赁合同签订工作和公房租金收缴工作,进一步推进区属直管公房规范管理,并结合工作实际不断完善直管公房管理机制,持续开展公房质量、消防安全、转租转让、防御暴雨洪涝灾害等巡查工作。

    (五)农村建房安全管理:按照“三建房五保障”工作要求,持续加大力度推动各镇街建立农村建房安全长效监管体系。

    (六)招投标监督管理工作:按规定做好招标文件的备案审查监督服务,从源头上把好关,预防招标人设置不合理条款排斥限制潜在投标人,严格贯彻实施网上电子招投标工作及省公共资源交易电子行政监督平台的使用,进一步规范监管流程,提高服务质量,维护公开、公平、公正的有形建筑市场秩序。全面落实我区建设工程招投标“评定分离”制度的工作落实,推行招投标异地评标创新试点。组织各镇街、各职能部门、代建及代理等相关单位,开展建设工程招投标法律法规的宣贯及业务培训。

    (七)完成两高沿线环境综合整治决算和开展城中村整治的督促指导工作:督促相关镇街完成铁路高速沿线裸房平改坡的决算工作;推动落实8个镇街,36个村居的城中村整治工作,有效推进我区城中村现代化治理工作,建设平安幸福、宜居宜业的美丽家园。

    第二部分  2023年单位预算说明

      一、2023年单位预算收支总体情况

      根据预算管理的有关规定,单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

      (一)厦门市同安区建设综合事务中心2023年收入预算为777.46万元,比2022年预算数增加47.63万元,增长6.5%,具体情况如下:

      1.财政拨款收入777.46万元,其中一般公共预算拨款收入777.46万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;

      2.财政专户管理资金收入0.00万元;

      3.事业收入0.00万元;

      4.事业单位经营收入0.00万元;

      5.上级补助收入0.00万元;

      6.附属单位上缴收入0.00万元;

      7.其他收入0.00万元;

    8.上年结转结余0.00万元。

    (二)厦门市同安区建设综合事务中心2023年支出预算为777.46万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数增

    加47.63万元,增长6.5%,具体情况如下:

      1.基本支出728.26万元,其中,人员支出640.09万元,公用支出88.17万元;

      2.项目支出49.2万元;

      3.非财政拨款支出0.00万元。

    (三)厦门市同安区建设综合事务中心2023年区对镇(街)转移支付项目预算为0.00万元。

      二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

      2023年度一般公共预算支出777.46万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数增加47.63万元,增长6.5%,主要是由于在职人员增加一人,支出同时增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)35万元。主要用于单位离退休非统发部分、遗属补助经费(离退休)支出。

    2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)33.6万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

    3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.8万元。主要用于单位缴交职业年金(财政全额供款单位)支出。

      4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)14.38万元。主要用于单位缴纳医疗保险(含生育保险)支出。

      5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)7.35万元。主要用于单位医疗补助缴费支出。

    6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)634.63万元。主要用于单位运行管理工作支出。

    7.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)11.2万元。主要用于单位运行管理工作支出。

    8.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项)24.5万元。主要用于单位运行管理工作支出。

      三、政府性基金预算财政拨款支出情况

      2023年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。支出项目(按项级科目分类统计):

    暂无数据

      四、“三公”经费财政拨款预算情况

      厦门市同安区建设综合事务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为6.11万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.10万元,公务用车购置及运行费6.01万元。具体情况如下:

      (一)因公出国(境)经费

      2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0%。

      (二)公务接待费

      2023年预算安排0.10万元。主要用于境内外来访考察团(需接待的)等方面的接待活动。与上年预算相比下降0%,主要原因是:上年度公务接待费预算安排0.10万元。

      (三)公务用车购置及运行费

      2023年预算安排6.01万元,其中:公务用车运行费6.01万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降0%,主要原因是:上年度公务用车运行费预算安排6.01万元。

    五、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费

      厦门市同安区建设综合事务中心2023年的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2022年预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

      (二)政府采购情况

      厦门市同安区建设综合事务中心2023年政府采购预算总额3.9万元,其中:政府采购货物预算3.9万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

      (三)国有资产占有使用情况

    截至2022年12月31日,厦门市同安区建设综合事务中心所属车辆2辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

      (四)绩效目标设置情况

    厦门市同安区建设综合事务中心2023年实行绩效目标管理的二级项目0个,涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

    第三部分  名词解释

    一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

      二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

    三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、其他名词解释。

    第四部分  2023年部门预算附表

         

          

       

    预算数

       

    预算数

     一、一般公共预算拨款收入

    777.46

      一、一般公共服务支出

     

     二、政府性基金预算拨款收入

     

      二、外交支出

     

     三、国有资本经营预算拨款收入

     

      三、国防支出

     

     四、财政专户管理资金收入

     

      四、公共安全支出

     

     五、事业收入

     

      五、教育支出

     

     六、事业单位经营收入

     

      六、科学技术支出

     

     七、上级补助收入

     

      七、文化旅游体育与传媒支出

     

     八、附属单位上缴收入

     

      八、社会保障和就业支出

    85.4

     九、其他收入

     

      九、社会保险基金支出

     

     

     

      十、卫生健康支出

    21.73

     

     

      十一、节能环保支出

     

     

     

      十二、城乡社区支出

    645.83

     

     

      十三、农林水支出

     

     

     

      十四、交通运输支出

     

     

     

      十五、资源勘探工业信息等支出

     

     

     

      十六、商业服务业等支出

     

     

     

      十七、金融支出

     

     

     

      十八、援助其他地区支出

     

     

     

      十九、自然资源海洋气象等支出

     

     

     

      二十、住房保障支出

    24.5

     

     

      二十一、粮油物资储备支出

     

     

     

      二十二、国有资本经营预算支出

     

     

     

      二十三、灾害防治及应急管理支出

     

     

     

      二十四、预备费

     

     

     

      二十五、其他支出

     

     

     

      二十六、转移性支出

     

     

     

      二十七、债务还本支出

     

     

     

      二十八、债务付息支出

     

     

     

      二十九、债务发行费用支出

     

     

     

      三十、抗疫特别国债安排的支出

     

    本年收入合计

    777.46

    本年支出合计

    777.46

    上年结转结余

     

    年终结转结余

     

    收入总计

    777.46

    支出总计

    777.46

      一、部门收支预算总体情况表

                                                    单位:万元

    二、部门收入预算总体情况表

                                             单位:万元

    部门(单位)代码

    部门(单位)名称

    合计

    本年收入

    上年结转结余

    小计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    财政专户管理资金

    事业收入

    事业单位经营收入

    上级补助收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    小计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    财政专户管理资金

    单位资金

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    合计:

    777.46

    777.46

    777.46

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    118

    厦门市同安区建设与交通局

    777.46

    777.46

    777.46

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    118016

    厦门市同安区建设综合事务中心

    777.46

    777.46

    777.46

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    三、部门支出预算总体情况表

                                              单位:万元

    支出功能分类科目

    合计

    财政拨款

    非财政拨款

    科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    合计:

     

    777.46

    777.46

    728.26

    49.2

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

    85.4

    85.4

    85.4

     

     

     

     

    20805

    行政事业单位养老支出

    85.4

    85.4

    85.4

     

     

     

     

    2080502

    事业单位离退休

    35

    35

    35

     

     

     

     

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    33.6

    33.6

    33.6

     

     

     

     

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    16.8

    16.8

    16.8

           

    210

    卫生健康支出

    21.73

    21.73

    21.73

     

     

     

     

    21011

    行政事业单位医疗

    21.73

    21.73

    21.73

     

     

     

     

    2101102

    事业单位医疗

    14.38

    14.38

    14.38

     

     

     

     

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

    7.35

    7.35

    7.35

     

     

     

     

    212

    城乡社区支出

    634.63

    634.63

    621.13

    13.5

     

     

     

    21201

    城乡社区管理事务支出

    634.63

    634.63

    621.13

    13.5

     

     

     

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

    634.63

    634.63

    621.13

    13.5

         

    21206

    建设市场管理与监督

    11.2

    11.2

     

    11.2

         

    2120601

    建设市场管理与监督

    11.2

    11.2

     

    11.2

         

    221

    住房保障支出

    24.5

    24.5

     

    24.5

         

    22103

    城乡社区住宅

    24.5

    24.5

     

    24.5

         

    2210301

    公有住房建设和维修改造支出

    24.5

    24.5

     

    24.5

         

    四、财政拨款收支预算总体情况表

                                       单位:万元

         

         

    项目

    预算数

    项目

    预算数

    一、本年收入

    777.46

    一、本年支出

    777.46

    (一)一般公共预算拨款

    777.46

      (一)一般公共服务支出

     

    (二)政府性基金预算拨款

     

      (二)外交支出

     

    (三)国有资本经营预算拨款

     

      (三)国防支出

     

    二、上年结转

     

      (四)公共安全支出

     

    (一)一般公共预算拨款

     

      (五)教育支出

     

    (二)政府性基金预算拨款

     

      (六)科学技术支出

     

    (三)国有资本经营预算拨款

     

      (七)文化旅游体育与传媒支出

     

     

     

      (八)社会保障和就业支出

    85.4

     

     

      (九)社会保险基金支出

     

     

     

      (十)卫生健康支出

    21.73

     

     

      (十一)节能环保支出

     

     

     

      (十二)城乡社区支出

    645.83

     

     

      (十三)农林水支出

     

     

     

      (十四)交通运输支出

     

     

     

      (十五)资源勘探工业信息等支出

     

     

     

      (十六)商业服务业等支出

     

     

     

      (十七)金融支出

     

     

     

      (十八)援助其他地区支出

     

     

     

      (十九)自然资源海洋气象等支出

     

     

     

      (二十)住房保障支出

    24.5

     

     

      (二十一)粮油物资储备支出

     

     

     

      (二十二)国有资本经营预算支出

     

     

     

      (二十三)灾害防治及应急管理支出

     

     

     

      (二十四)预备费

     

     

     

      (二十五)其他支出

     

     

     

      (二十六)转移性支出

     

     

     

      (二十七)债务还本支出

     

     

     

      (二十八)债务付息支出

     

     

     

      (二十九)债务发行费用支出

     

     

     

      (三十)抗疫特别国债安排的支出

     

     

     

     

     

     

     

    二、年终结转结余

     

    收入总计

    777.46

    支出总计

    777.46

    五、一般公共预算支出情况表

                                            单位:万元

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    小计

    人员经费

    公用支出

    合计:

     

    777.46

    728.26

    640.09

    88.17

    49.2

    208

    社会保障和就业支出

    85.4

    85.4

    85.4

     

     

    20805

    行政事业单位养老支出

    85.4

    85.4

    85.4

     

     

    2080502

    事业单位离退休

    35

    35

    35

     

     

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    33.6

    33.6

    33.6

     

     

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    16.8

    16.8

    16.8

       

    210

    卫生健康支出

    21.73

    21.73

    21.73

     

     

    21011

    行政事业单位医疗

    21.73

    21.73

    21.73

     

     

    2101102

    事业单位医疗

    14.38

    14.38

    14.38

     

     

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

    7.35

    7.35

    7.35

     

     

    212

    城乡社区支出

    634.63

    621.13

    532.96

    88.17

    13.5

    21201

    城乡社区管理事务

    634.63

    621.13

    532.96

    88.17

    13.5

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

    634.63

    621.13

    532.96

    88.17

    13.5

    21206

    建设市场管理与监督

    11.2

         

    11.2

    2120601

    建设市场管理与监督

    11.2

         

    11.2

    221

    住房保障支出

    24.5

         

    24.5

    22103

    城乡社区住宅

    24.5

         

    24.5

    2210301

    公有住房建设和维修改造支出

    24.5

         

    24.5

    六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

                                             单位:万元

    部门预算支出经济分类科目

    本年一般公共预算基本支出

    科目编码

    科目名称

    合计

    人员支出

    公用支出

    合计:

     

    777.46

    640.09

    137.37

    301

    工资福利支出

    612.56

    603.49

    9.07

    30101

    基本工资

    97.09

    97.09

     

    30102

    津贴补贴

    122.46

    122.46

     

    30103

    奖金

    202.95

    202.95

     

    30106

    伙食补助费

    9.07

     

    9.07

    30107

    绩效工资

    49.77

    49.77

     

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    33.6

    33.6

     

    30109

    职业年金缴费

    16.8

    16.8

     

    30110

    职工基本医疗保险缴费

    14.38

    14.38

     

    30112

    其他社会保障缴费

    9.25

    9.25

     

    30113

    住房公积金

    57.19

    57.19

     

    302

    商品和服务支出

    124.51

    0.11

    124.4

    30201

    办公费

    4

     

    4

    30202

    印刷费

    1.55

     

    1.55

    30205

    水费

    0.4

     

    0.4

    30206

    电费

    2.7

     

    2.7

    30207

    邮电费

    1.3

     

    1.3

    30211

    差旅费

    0.5

     

    0.5

    30213

    维修(护)费

    1

     

    1

    30214

    租赁费

    12.31

     

    12.31

    30215

    会议费

    0.4

     

    0.4

    30216

    培训费

    0.9

     

    0.9

    30217

    公务接待费

    0.1

     

    0.1

    30226

    劳务费

    20.38

     

    20.38

    30227

    委托业务费

    40.24

     

    40.24

    30228

    工会经费

    17.5

     

    17.5

    30229

    福利费

    3.2

     

    3.2

    30231

    公务用车运行维护费

    6.01

     

    6.01

    30239

    其他交通费用

    0.3

     

    0.3

    30299

    其他商品和服务支出

    11.72

    0.11

    11.61

    303

    对个人和家庭的补助

    36.49

    36.49

     

    30305

    生活补助

    4.18

    4.18

     

    30399

    其他对个人和家庭的补助

    32.31

    32.31

     

    310

    资本性支出

    3.9

     

    3.9

    31002

    办公设备购置

    3.9

     

    3.9

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

                                           单位:万元

    “三公”经费合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    6.11

     

    6.01

     

    6.01

    0.10

    八、政府性基金预算支出情况表

    支出功能分类科目

    本年政府性基金预算支出

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计:

     

     

     

     

     

     

     

     

    九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表

                                          单位:万元

    单位编码

    单位名称

    功能科目编码

    功能科目名称

    资金性质

    转移支付类型

    转移支付项目名称

    预算数

    合计:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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