• 索 引 号:XM05113-05-03-2023-003
    • 发布机构:厦门市同安区建设与交通局
    • 公文生成日期:2023-01-20
    2023年厦门市同安区运输事业发展中心预算说明
    时间:2023-02-24 16:36

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      第一部分   单位概况

      一、单位主要职责

      二、单位基本情况

      三、单位主要工作任务

      第二部分   2023年单位预算说明

      一、2023年单位预算收支总体情况

      二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

      三、政府性基金预算财政拨款支出情况

      四、“三公”经费财政拨款预算情况

      五、其他重要事项的情况说明

      第三部分   名词解释

      第四部分   2023年部门预算附表

      一、部门收支预算总体情况表

      二、部门收入预算总体情况表

      三、部门支出预算总体情况表

      四、财政拨款收支预算总体情况表

      五、 一般公共预算支出情况表

      六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

      七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      八、政府性基金预算支出情况表

      九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表

    第一部分  单位概况

      一、单位主要职责

      厦门市同安区运输事业发展中心的主要职责是:配合主管部门承担道路运输事业发展的辅助性、事务性工作。

      二、单位基本情况

      厦门市同安区运输事业发展中心人员编制数23人,在职人数16人。

      三、单位主要工作任务

      2023年,厦门市同安区运输事业发展中心主要任务是:配合主管部门承担道路运输事业发展的辅助性、事务性工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

      (一)加强对道路运输行业及相关企业的安全生产监管。

      (二)做好企业日常监督检查。

    第二部分  2023年单位预算说明

      一、2023年单位预算收支总体情况

      根据预算管理的有关规定,单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

      (一)厦门市同安区运输事业发展中心2023年收入预算为670.43万元,比2022年预算数增加68.92万元,增长11.46%,具体情况如下:

      1.财政拨款收入670.43万元,其中一般公共预算拨款收入670.43万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;

      2.财政专户管理资金收入0.00万元;

      3.事业收入0.00万元;

      4.事业单位经营收入0.00万元;

      5.上级补助收入0.00万元;

      6.附属单位上缴收入0.00万元;

      7.其他收入0.00万元;

      8.上年结转结余0.00万元。

    (二)厦门市同安区运输事业发展中心2023年支出预算为670.43万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数增加68.92万元,增长11.46%,具体情况如下:

      1.基本支出670.43万元,其中,人员支出606.96万元,公用支出63.46万元;

      2.项目支出0万元;

      3.非财政拨款支出0.00万元。

      (三)厦门市同安区运输事业发展中心2023年区对镇(街)转移支付项目预算为0.00万元。

      二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

      2023年度一般公共预算支出670.43万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数增加68.92万元,上升11.46%,主要是由于新进职工4人,支出同时增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

      1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)197.36万元。主要用于事业单位退休人员经费支出。

      2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)22.95万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

      3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.48万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

      4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)9.83万元。主要用于单位医疗缴费支出。

      5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)5.02万元。主要用于单位医疗补助缴费支出。

      6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)423.78万元。主要用于单位运行管理工作支出。

      三、政府性基金预算财政拨款支出情况

      2023年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。支出项目(按项级科目分类统计):

    暂无数据

      四、“三公”经费财政拨款预算情况

      厦门市同安区运输事业发展中心部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为6.21万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.20万元,公务用车购置及运行费6.01万元。具体情况如下:

      (一)因公出国(境)经费

      2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比增长0%。

      (二)公务接待费

      2023年预算安排0.20万元。主要用于境内外来访考察团(需接待的)等方面的接待活动。与上年预算相比无变化。

      (三)公务用车购置及运行费

      2023年预算安排6.01万元,其中:公务用车运行费6.01万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比无变化,主要原因是:公务用车数量无变化。 

    五、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费

      2023年厦门市同安区运输事业发展中心的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2022年预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

      (二)政府采购情况

      2023年厦门市同安区运输事业发展中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

      (三)国有资产占有使用情况

      截至2022年12月31日,厦门市同安区运输事业发展中心所属各预算单位共有车辆2辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。          (四)绩效目标设置情况

      厦门市同安区运输事业发展中心2023年实行绩效目标管理的二级项目0个,涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

    第三部分  名词解释

    一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

      二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

      三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      五、其他名词解释。

    第四部分  2023年部门预算附表

      一、部门收支预算总体情况表

                                                    单位:万元

         

          

       

    预算数

       

    预算数

     一、一般公共预算拨款收入

    670.43

      一、一般公共服务支出

     

     二、政府性基金预算拨款收入

     

      二、外交支出

     

     三、国有资本经营预算拨款收入

     

      三、国防支出

     

     四、财政专户管理资金收入

     

      四、公共安全支出

     

     五、事业收入

     

      五、教育支出

     

     六、事业单位经营收入

     

      六、科学技术支出

     

     七、上级补助收入

     

      七、文化旅游体育与传媒支出

     

     八、附属单位上缴收入

     

      八、社会保障和就业支出

    231.80

     九、其他收入

     

      九、社会保险基金支出

     

     

     

      十、卫生健康支出

    14.85

     

     

      十一、节能环保支出

     

     

     

      十二、城乡社区支出

     

     

     

      十三、农林水支出

     

     

     

      十四、交通运输支出

    423.78

     

     

      十五、资源勘探工业信息等支出

     

     

     

      十六、商业服务业等支出

     

     

     

      十七、金融支出

     

     

     

      十八、援助其他地区支出

     

     

     

      十九、自然资源海洋气象等支出

     

     

     

      二十、住房保障支出

     

     

     

      二十一、粮油物资储备支出

     

     

     

      二十二、国有资本经营预算支出

     

     

     

      二十三、灾害防治及应急管理支出

     

     

     

      二十四、预备费

     

     

     

      二十五、其他支出

     

     

     

      二十六、转移性支出

     

     

     

      二十七、债务还本支出

     

     

     

      二十八、债务付息支出

     

     

     

      二十九、债务发行费用支出

     

     

     

      三十、抗疫特别国债安排的支出

     

     

     

     

     

    本年收入合计

    670.43

    本年支出合计

    670.43

    上年结转结余

     

    年终结转结余

     

    收入总计

    670.43

    支出总计

    670.43

    二、部门收入预算总体情况表

                                             单位:万元

    部门(单位)代码

    部门(单位)名称

    合计

    本年收入

    上年结转结余

    小计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    财政专户管理资金

    事业收入

    事业单位经营收入

    上级补助收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    小计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    财政专户管理资金

    单位资金

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    合计:

    670.43

    670.43

    670.43

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    118

    厦门市同安区建设与交通局

    670.43

    670.43

    670.43

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    118015

    厦门市同安区运输事业发展中心

    670.43

    670.43

    670.43

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    三、部门支出预算总体情况表

                                              单位:万元

    支出功能分类科目

    合计

    财政拨款

    非财政拨款

    科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

    小计

    基本支出

    项目支出

    合计:

     

    670.43

    670.43

    670.43

     

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

    231.80

    231.80

    231.80

     

     

     

     

    20805

    行政事业单位养老支出

    231.80

    231.80

    231.80

     

     

     

     

    2080502

    事业单位离退休

    197.36

    197.36

    197.36

     

     

     

     

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    22.95

    22.95

    22.95

     

     

     

     

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    11.48

    11.48

    11.48

     

     

     

     

    210

    卫生健康支出

    14.85

    14.85

    14.85

     

     

     

     

    21011

    行政事业单位医疗

    14.85

    14.85

    14.85

     

     

     

     

    2101102

    事业单位医疗

    9.83

    9.83

    9.83

     

     

     

     

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

    5.02

    5.02

    5.02

     

     

     

     

    214

    交通运输支出

    423.78

    423.78

    423.78

     

     

     

     

    21401

    公路水路运输

    423.78

    423.78

    423.78

     

     

     

     

    2140112

    公路运输管理

    423.78

    423.78

    423.78

     

     

     

     

    四、财政拨款收支预算总体情况表

                                       单位:万元

         

         

    项目

    预算数

    项目

    预算数

    一、本年收入

     

    一、本年支出

     

    (一)一般公共预算拨款

    670.43

      (一)一般公共服务支出

     

    (二)政府性基金预算拨款

     

      (二)外交支出

     

    (三)国有资本经营预算拨款

     

      (三)国防支出

     

    二、上年结转

     

      (四)公共安全支出

     

    (一)一般公共预算拨款

     

      (五)教育支出

     

    (二)政府性基金预算拨款

     

      (六)科学技术支出

     

    (三)国有资本经营预算拨款

     

      (七)文化旅游体育与传媒支出

     

     

     

      (八)社会保障和就业支出

    231.80

     

     

      (九)社会保险基金支出

     

     

     

      (十)卫生健康支出

    14.85

     

     

      (十一)节能环保支出

     

     

     

      (十二)城乡社区支出

     

     

     

      (十三)农林水支出

     

     

     

      (十四)交通运输支出

    423.78

     

     

      (十五)资源勘探工业信息等支出

     

     

     

      (十六)商业服务业等支出

     

     

     

      (十七)金融支出

     

     

     

      (十八)援助其他地区支出

     

     

     

      (十九)自然资源海洋气象等支出

     

     

     

      (二十)住房保障支出

     

     

     

      (二十一)粮油物资储备支出

     

     

     

      (二十二)国有资本经营预算支出

     

     

     

      (二十三)灾害防治及应急管理支出

     

     

     

      (二十四)预备费

     

     

     

      (二十五)其他支出

     

     

     

      (二十六)转移性支出

     

     

     

      (二十七)债务还本支出

     

     

     

      (二十八)债务付息支出

     

     

     

      (二十九)债务发行费用支出

     

     

     

      (三十)抗疫特别国债安排的支出

     

     

     

     

     

     

     

    二、年终结转结余

     

    收入总计

    670.43

    支出总计

    670.43

    五、一般公共预算支出情况表

                                            单位:万元

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    小计

    人员经费

    公用支出

    合计:

     

    670.43

    670.43

    606.96

    63.46

     

    208

    社会保障和就业支出

    231.80

    231.80

    231.80

     

     

    20805

    行政事业单位养老支出

    231.80

    231.80

    231.80

     

     

    2080502

    事业单位离退休

    197.36

    197.36

    197.36

     

     

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    22.95

    22.95

    22.95

     

     

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    11.48

    11.48

    11.48

     

     

    210

    卫生健康支出

    14.85

    14.85

    14.85

     

     

    21011

    行政事业单位医疗

    14.85

    14.85

    14.85

     

     

    2101102

    事业单位医疗

    9.83

    9.83

    9.83

     

     

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

    5.02

    5.02

    5.02

     

     

    214

    交通运输支出

    423.78

    423.78

    360.32

    63.46

     

    21401

    公路水路运输

    423.78

    423.78

    360.32

    63.46

     

    2140112

    公路运输管理

    423.78

    423.78

    360.32

    63.46

     

    六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

                                             单位:万元

    部门预算支出经济分类科目

    本年一般公共预算基本支出

    科目编码

    科目名称

    合计

    人员支出

    公用支出

    合计:

     

    670.43

    606.96

    63.46

    301

    工资福利支出

    414.50

    408.00

    6.50

    30101

    基本工资

    67.57

    67.57

     

    30102

    津贴补贴

    81.53

    81.53

     

    30103

    奖金

    138.82

    138.37

    0.45

    30106

    伙食补助费

    6.05

     

    6.05

    30107

    绩效工资

    33.25

    33.25

     

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    22.95

    22.95

     

    30109

    职业年金缴费

    11.48

    11.48

     

    30110

    职工基本医疗保险缴费

    9.83

    9.83

     

    30112

    其他社会保障缴费

    6.03

    6.03

     

    30113

    住房公积金

    36.98

    36.98

     

    302

    商品和服务支出

    61.16

    4.20

    56.96

    30201

    办公费

    6.60

     

    6.60

    30202

    印刷费

    0.70

     

    0.70

    30206

    电费

    3.50

     

    3.50

    30207

    邮电费

    2.80

     

    2.80

    30209

    物业管理费

    6.25

     

    6.25

    30211

    差旅费

    0.60

     

    0.60

    30213

    维修(护)费

    4.06

     

    4.06

    30217

    公务接待费

    0.20

     

    0.20

    30226

    劳务费

    8.80

     

    8.80

    30228

    工会经费

    12.10

     

    12.10

    30229

    福利费

    2.75

     

    2.75

    30231

    公务用车运行维护费

    6.01

     

    6.01

    30299

    其他商品和服务支出

    6.79

    4.20

    2.59

    303

    对个人和家庭的补助

    194.76

    194.76

     

    30305

    生活补助

    30.71

    30.71

     

    30399

    其他对个人和家庭的补助

    164.06

    164.06

     

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

                                           单位:万元

    “三公”经费合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    6.21

     

    6.01

     

    6.01

    0.20

    八、政府性基金预算支出情况表

    支出功能分类科目

    本年政府性基金预算支出

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计:

     

     

     

     

     

     

     

     

    九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表

                                          单位:万元

    单位编码

    单位名称

    功能科目编码

    功能科目名称

    资金性质

    转移支付类型

    转移支付项目名称

    预算数

    合计:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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