• 索 引 号:XM05201-02-03-2024-001
    • 发布机构:大同街道办事处
    • 公文生成日期:2024-01-20
    2024年大同街道办事处部门预算公开说明
    时间:2024-02-06 16:59

       

    2024年度大同街道办事处部门预算

     

    目  录

      第一部分   部门概况

      一、部门主要职责

      二、部门预算单位基本情况

      三、部门主要工作任务

      第二部分   2024年部门预算说明

      一、2024年部门预算收支总体情况

      二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

      三、政府性基金预算财政拨款支出情况

      四、“三公”经费财政拨款预算情况

      、其他重要事项的情况说明

      第三部分   名词解释

      第四部分   2024年部门预算附表

      一、部门收支预算总体情况表

      二、部门收入预算总体情况表

      三、部门支出预算总体情况表

      四、财政拨款收支预算总体情况表

      五、 一般公共预算支出情况表

      六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

      七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      八、政府性基金预算支出情况表

      九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表

      十、部门整体支出绩效目标表

      十一、一级项目绩效目标表

    第一部分  部门概况

      一、部门主要职责

      大同街道办事处的主要职责是:

    街道党工委的主要职责是:

    (一)宣传、贯彻党的领导路线方针政策和国家的法律、法规,执行上级党组织的决议和部署,团结、组织党员和群众,保证党和政府各项任务顺利完成,推进街道两个文明建设健康协调发展。

    (二)讨论决定辖区内社区建设的重大问题,组织、指导和协调辖区党组织和党员宫廷开展社区建设。

    (三)领导街道办事处、群团组织和村(居)党组织,支持和保证行政组织、经济组织、群众自治组织依照法律、法规和各自的章程充分行使职权。

    (四)按照干部管理权限,做好本街道干部的教育、管理和监督工作,加强对城市管理职能部门派出机构有关人员的考核、监督工作。

    (五)负责街道党的建设工作

    街道办事处的主要职责是:

    (一)依据法律、法规、规章和区政府的授权,对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能。

    (二)组织开展下去内地区性、社会性、群众性、公益性工作。

    (三)知道和支持居(村)民委员会行使自治职权,开展工作。

    (四)法律规定的其他职责。

     

      二、部门预算单位基本情况

      纳入大同街道办事处部门2024年部门预算编制范围的单位包括:

    单位名称

    经费性质

    大同街道办事处(行政)

    全额

    大同街道办事处(事业)

    全额

      三、部门主要工作任务

    2024年全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,是深入实施“十四五”规划的攻坚之年,也是我街抢抓机遇,迎接挑战的重要之年。总的工作要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神,特别是致厦门经济特区建设40周年贺信

    (一)凝聚合力抓党建,在党的建设上迈出新步伐

    1、深化理论武装,抓实教育管理。

    2、 夯实基层基础,优化干部队伍。

    3、抓好总结提升,打造党建典型。

    4、全面落实意识形态工作责任制。

    (二)凝心聚力促提升,在经济发展上取得新成效。

    1、抓服务,优化营商环境。

    2、抓招商,推动项目落地。

    3、抓落实,优化产业结构。

    (三)聚智聚力夯基础,在项目建设上实现新突破

    1、加快推进征地拆迁项目。

    2、完善城乡基础设施建设。

    3、持续推动文物保护工作。

    (四)聚焦短板抓整治,在人居环境改善上迈出新步伐

    1、扎实推进生态环境保护。

    2、大力深化文明创建工作。

    3、稳步提升城乡人居环境。

    (五)提质增效兴产业,在乡村振兴上谋求新跨越

    1、加快发展现代农业。

    2、提升壮大集体经济。

    3、高效推进城中村治理。

    (六)用心用情办实事,在社会事业上交出新答卷

    1、强化社区治理。

    2、强化民生保障。

    3、强化社会稳定。

    (七)遵规守纪树形象,在自身建设上续写新篇章

    1、着力推进全面从严治党。

    2、努力提升行政效能。

    3、切实改进工作作风。

     

    第二部分  2024年部门预算说明

      一、2024年部门预算收支总体情况

      根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

      (一)大同街道办事处2024年收入预算为9,286.66万元,比2023年预算数增加1,024.41万元,增长12.58%,具体情况如下:

      1.财政拨款收入9,286.66万元,其中一般公共预算拨款收入9,286.66万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;

      2.财政专户管理资金收入0.00万元;

      3.事业收入0.00万元;

      4.事业单位经营收入0.00万元;

      5.上级补助收入0.00万元;

      6.附属单位上缴收入0.00万元;

      7.其他收入0.00万元;

      8.上年结转结余0.00万元。

      (二)大同街道办事处2024年支出预算为9,286.66万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加1,024.41万元,增长12.58%,具体情况如下:

      1.财政拨款基本支出1,883.66万元,其中,人员支出1,483.69万元,公用支出399.97万元;

      2.财政拨款项目支出7,403.00万元;

      3.非财政拨款支出0.00万元。

      (三)大同街道办事处2024年区对镇(街)转移支付项目预算为0.00万元。

      二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

      2024年度一般公共预算支出9,286.66万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加1,037.21万元,增长12.76%,深入贯彻《进一步厉行节约坚持过紧日子十条措施》有关要求,坚持政府带头过紧日子,除保证正常运转外,全面压减行政成本。坚持事业单位勤俭办事方针,统筹各项收入,节约安排支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    科目编码

    科目名称

    项目支出
    (万元)

    201

    一般公共服务支出

    1,752.36

    20101

    人大事务

    10.00

    2010108

    代表工作

    10.00

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

    1,192.39

    2010301

    行政运行

    777.76

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

    414.63

    20105

    统计信息事务

    30.40

    2010507

    专项普查活动

    6.40

    2010599

    其他统计信息事务支出

    24.00

    20106

    财政事务

    72.76

    2010699

    其他财政事务支出

    72.76

    20111

    纪检监察事务

    2.00

    2011199

    其他纪检监察事务支出

    2.00

    20128

    民主党派及工商联事务

    25.00

    2012899

    其他民主党派及工商联事务支出

    25.00

    20131

    党委办公厅(室)及相关机构事务

    239.80

    2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

    239.80

    20132

    组织事务

    10.00

    2013202

    一般行政管理事务

    10.00

    20133

    宣传事务

    165.02

    2013304

    宣传管理

    98.52

    2013399

    其他宣传事务支出

    66.50

    20134

    统战事务

    5.00

    2013499

    其他统战事务支出

    5.00

    203

    国防支出

    10.50

    20399

    其他国防支出

    10.50

    2039999

    其他国防支出

    10.50

    204

    公共安全支出

    535.98

    20402

    公安

    15.00

    2040299

    其他公安支出

    15.00

    20499

    其他公共安全支出

    520.98

    2049999

    其他公共安全支出

    520.98

    207

    文化旅游体育与传媒支出

    68.14

    20701

    文化和旅游

    30.00

    2070109

    群众文化

    30.00

    20799

    其他文化旅游体育与传媒支出

    38.14

    2079999

    其他文化旅游体育与传媒支出

    38.14

    208

    社会保障和就业支出

    2,127.75

    20802

    民政管理事务

    211.50

    2080299

    其他民政管理事务支出

    211.50

    20805

    行政事业单位养老支出

    318.30

    2080501

    行政单位离退休

    115.53

    2080502

    事业单位离退休

    30.58

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    104.79

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    67.40

    20808

    抚恤

    204.00

    2080805

    义务兵优待

    10.00

    2080899

    其他优抚支出

    194.00

    20810

    社会福利

    279.00

    2081002

    老年福利

    279.00

    20811

    残疾人事业

    295.16

    2081105

    残疾人就业

    295.16

    20819

    最低生活保障

    746.00

    2081901

    城市最低生活保障金支出

    440.00

    2081902

    农村最低生活保障金支出

    306.00

    20821

    特困人员救助供养

    73.79

    2082102

    农村特困人员救助供养支出

    73.79

    210

    卫生健康支出

    154.42

    21007

    计划生育事务

    58.13

    2100717

    计划生育服务

    58.13

    21011

    行政事业单位医疗

    67.79

    2101101

    行政单位医疗

    16.91

    2101102

    事业单位医疗

    27.95

    2101103

    公务员医疗补助

    8.64

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

    14.28

    21099

    其他卫生健康支出

    28.50

    2109999

    其他卫生健康支出

    28.50

    211

    节能环保支出

    77.20

    21104

    自然生态保护

    77.20

    2110402

    农村环境保护

    77.20

    212

    城乡社区支出

    2,958.55

    21201

    城乡社区管理事务

    344.38

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

    344.38

    21203

    城乡社区公共设施

    268.90

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

    268.90

    21205

    城乡社区环境卫生

    664.95

    2120501

    城乡社区环境卫生

    664.95

    21299

    其他城乡社区支出

    1,680.32

    2129999

    其他城乡社区支出

    1,680.32

    213

    农林水支出

    1,044.55

    21301

    农业农村

    629.01

    2130104

    事业运行

    594.16

    2130108

    病虫害控制

    23.40

    2130122

    农业生产发展

    10.00

    2130199

    其他农业农村支出

    1.44

    21302

    林业和草原

    16.70

    2130234

    林业草原防灾减灾

    16.70

    21303

    水利

    23.14

    2130306

    水利工程运行与维护

    1.00

    2130314

    防汛

    22.14

    21307

    农村综合改革

    357.70

    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

    357.70

    21399

    其他农林水支出

    18.00

    2139999

    其他农林水支出

    18.00

    214

    交通运输支出

    38.80

    21401

    公路水路运输

    38.80

    2140106

    公路养护

    38.80

    221

    住房保障支出

    125.65

    22102

    住房改革支出

    125.65

    2210201

    住房公积金

    66.09

    2210202

    提租补贴

    59.56

    224

    灾害防治及应急管理支出

    272.77

    22401

    应急管理事务

    19.58

    2240106

    安全监管

    19.58

    22402

    消防救援事务

    253.18

    2240204

    消防应急救援

    229.98

    2240299

    其他消防救援事务支出

    23.20

    227

    预备费

    120.00

    合计:

    9,286.66

     

     

     

      三、政府性基金预算财政拨款支出情况

      2024年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数减少12.80万元,下降100.00%

      四、“三公”经费财政拨款预算情况

      2024年“三公”经费财政拨款预算数为12.04万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费12.04万元。具体情况如下:

      (一)因公出国(境)经费

      2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比变化。

      (二)公务接待费

      2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比变化。

      (三)公务用车购置及运行费

      2024年预算安排12.04万元,其中:公务用车运行费12.04万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长33.48%,主要是公务用车运行维护费增长了3.02万元

      、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费

      2024年大同街道办事处的机关运行经费财政拨款预算399.97万元,比2023年预算增加126.6万元,增长46.31%

      (二)政府采购情况

      2024年政府采购预算总额380.81万元,其中:政府采购货物预算24.38万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算356.44万元。

      (三)国有资产占有使用情况

      截至2023年12月31日,大同街道办事处所属各预算单位共有车5辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

      (四)绩效目标设置情况

      大同街道办事处2024年实行绩效目标管理的一级项目18个,涉及一般公共预算拨款6,704.20万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

    第三部分  名词解释

      一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

      二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

      三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      五、其他名词解释

    第四部分  2024年部门预算附表

      一、部门收支预算总体情况表

      二、部门收入预算总体情况表

      三、部门支出预算总体情况表

      四、财政拨款收支预算总体情况表

      五、一般公共预算支出情况表

      六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

      七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      八、政府性基金预算支出情况表

      九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表

      十、部门整体支出绩效目标表

      十一、一级项目绩效目标表

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