• 索 引 号:XM05201-02-05-2026-002
    • 发布机构:大同街道
    • 公文生成日期:2026-01-23
    2026年大同街道办事处(行政)单位预算公开说明
    时间:2026-01-23 16:51
     

    2026年度大同街道办事处(行政)单位预算

    目录

    第一部分 单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

    三、单位主要工作任务

    第二部分 2026年单位预算说明

    一、2026年单位预算收支总体情况

    二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况

    四、“三公”经费财政拨款预算情况

    五、其他重要事项的情况说明

    第三部分 名词解释

    第四部分 2026年单位预算附表

    一、部门收支预算总体情况表

    二、部门收入预算总体情况表

    三、部门支出预算总体情况表

    四、财政拨款收支预算总体情况表

    五、 一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

    九、区对镇(街)转移支付支出预算表

    第一部分 单位概况

    一、单位主要职责

    大同街道办事处(行政)的主要职责是:

    街道党工委的主要职责是:

    (一)贯彻落实党的路线方针政策,执行上级党组织的决议和部署,领导街道思想政治工作。

    (二)讨论决定辖区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等工作中的重大问题,组织、指导和协调基层党组织,带领党员和群众做好工作落实。

    (三)推进全面从严治党,落实意识形态工作责任,负责辖区宣传思想和精神文明建设,做好党的统战工作。落实城市基层党建责任,统筹推进街道机关、村(居)、非公企业、社会组织党建工作,实现党的组织和工作覆盖,提高党建工作的实效性。

    (四)统筹落实村(居)发展的重大决策和村(居)建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,合理配置公共服务资源,推动辖区健康、有序、可持续发展。

    (五)动员各类驻辖区单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(居)治理,引导驻辖区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为村(居)发展服务。

    (六)按照干部管理权限,做好街道干部的教育、管理和监督工作,协助做好上级有关部门派出机构人员的管理工作。

    (七)完成区委交办的其他任务。

    街道办事处的主要职责是:

    (一)贯彻执行国家的法律、法规和上级国家行政机关的决定、命令及同级党工委的决定。

    (二)组织实施与村(居)民生活密切相关的村(居)公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、文体旅游、科学、民族宗教(民间信仰)、卫生健康、计生服务、退役军人和环境保护等领域相关政策。

    (三)支持基层自治,指导村(居)委会建设,健全自治平台,组织村(居)民和单位参与村(居)建设和管理。

    (四)承担辖区社会治安综合治理工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,防范社会风险和环境风险,做好应急管理、安全生产、消防安全、公共安等工作。

    (五)落实辖区经济发展规划、重点项目建设,做好招商引资、优化营商环境、组织收入、加强社会信用体系建设等工作,落实人才引进、人力资源、劳动保障、政策扶助等服务企业工作,做好经济社会统计工作。

    (六)统筹辖区内执法力量,协调开展综合执法工作,并组织开展群众监督和社会监督。

    (七)完成区政府交办的其他任务。

    二、单位基本情况

    大同街道办事处(行政)内设5个处室/科室,包括:综合办公室(台湾工作办公室)、党建办公室、经济服务办公室、民生服务办公室、综合治理办公室(综合执法办公室)。

    三、单位主要工作任务

    2026年是“十五五”规划的开篇之年,我街将认真贯彻落实党的二十届四中全会精神,在区委区政府的正确领导下,扭住“一心两翼”发展格局:推进古城有机更新与文旅核心区建设,推动城东工业区转型升级,打造城北文教康养新兴片区,坚持一张蓝图绘到底,为同安助力全市率先实现社会主义现代化贡献大同力量。

    聚焦经济发展,着力激发内生动力

    一是强化招商引资与项目百日攻坚行动推动晋同能源公司、华恒和建筑公司等24个策划项目签约。依托宝龙广场等载体,持续引进建筑业、大宗贸易企业,谋划人工智能等新业态。二是持续优化营商环境。深化挂钩联系企业机制,主动靠前服务,协调解决企业问题。召开春节乡贤、企业家座谈会等活动,打造近悦远来的投资热土。三是做好协税护税与纳统工作。加强与区财税部门对接,动员飞地企业注册地及税收管护关系转移,增加税源。持续跟踪“四下”企业经营情况,鼓励动员天毅动力商贸等符合条件的企业入库纳统。

    聚焦城乡建设,巩固提升功能品质

    一是乡村振兴再发力。完成粮食产量任务,用好“一街一案、一村一策”持续壮大村集体经济收入,加快推动田洋闽台乡建乡创样板村、康浔和下溪头人居环境整治等项目竣工验收。大力推进古庄和碧岳城中村现代化治理项目,打造古庄美食一条街,积极谋划东山和朝元社区城中村现代化治理项目。二是古城有机更新再深化加快推进两批共35个项目建设。促成太守巷等片区改造取得实质进展。提升大横街头等网红节点品质。持续办好古城灯会、踩街等品牌活动,策划推出精品旅游线路,进一步聚人气、促消费。是基础配套设施再完善推动大同片区地下排水管网改造工程建设,力促汀溪西路等配套道路尽快实施,跟踪西湖都市田园综合体等项目建设,助力双溪片区打造中央城市菜地、精品农业与旅游观光农业示范基地。

    聚焦民生保障,实现公共服务新提升

    一是完善社会保障体系。精准落实各项惠民政策,加强对“一老一小一弱”等群体的关爱服务。扩大老年助餐服务覆盖面,规范未保站运营管理,营造敬老爱幼良好氛围。二是优化服务效能。深化“接诉即办+主动治理”机制,提升“12345”等平台办件质效。探索“党建+议事”模式,引导居民参与社区治理,构建共建共治共享格局。三是提质公共服务。持续开展“春风送岗”、就业培训等活动,积极组织免费体检等健康服务。继续依托新时代文明实践所(站),开展丰富多彩的群众性文化体育活动,不断提升居民生活品质。

    聚焦基层治理,着力维护社会稳定

    一是夯实平安建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”,深化“综治中心+网格+职能部门”机制,提升矛盾纠纷化解率。常态化开展平安三率等宣传工作。二是守牢安全底线。严格落实安全生产责任制,深化重点领域隐患排查整治,坚决防范重特大事故发生。完善防汛防台风等应急预案,提升应对自然灾害和突发公共事件的能力。三是优化城市管理。常态化做好文明创建工作,深化“大城管”机制,推进紫云府小区、城北小区、田洋城中村垃圾分类示范路线改造提升,持续提升人居环境。

    (五)聚焦固本强基,激发干事创业活力

    坚持党要管党,全面从严治党。一是强化作风建设。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果,推动理论学习常态化制度化。深化各级巡视巡察整改质效,常态化推进“5+2+1+16”群腐整治,筑牢拒腐防变思想防线。牢守意识形态。坚持以党的创新理论为指导,牢牢把握正确政治方向、舆论导向、价值取向。通过中心组学习等形式深化理论武装,管好用好宣传阵地。是夯实基层组织基础。充分运用“履职清单”,干事创业更有方向。健全“选育管用”全链条机制,在一线锤炼干部能力与作风,强化纪律约束,有序推进村(居)换届,加强后备力量培养。

    第二部分 2026年单位预算说明

    一、2026年单位预算收支总体情况

    根据预算管理的有关规定,单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

    (一)大同街道办事处(行政)2026年收入预算为4,726.86万元,比2025年预算数减少2,255.81万元,下降32.31%,具体情况如下:

    1.财政拨款收入4,726.86万元,其中一般公共预算拨款收入4,726.86万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;

    2.财政专户管理资金收入0.00万元;

    3.事业收入0.00万元;

    4.事业单位经营收入0.00万元;

    5.上级补助收入0.00万元;

    6.附属单位上缴收入0.00万元;

    7.其他收入0.00万元;

    8.上年结转结余0.00万元。

    (二)大同街道办事处(行政)2026年支出预算为4,726.86万元(不含市对区转移支付项目),比2025年预算数减少2,255.81万元,下降32.31%,具体情况如下:

    1.财政拨款基本支出1,055.58万元,其中,人员支出763.51万元,公用支出292.07万元;

    2.财政拨款项目支出3,671.28万元;

    3.非财政拨款支出0.00万元。

    (三)大同街道办事处(行政)2026年区对镇(街)转移支付项目预算为0.00万元。

    二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

    2026年度一般公共预算支出4,726.86万元(不含市对区转移支付项目),比2025年预算数减少2,255.81万元,下降32.31%,主要是由于城乡社区工作者薪资基数收回,不再列入本年预算。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    科目编码

    科目名称

    项目支出

    201

    一般公共服务支出

    732.30

    20101

    人大事务

    5.00

    2010108

    代表工作

    5.00

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

    319.72

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

    319.72

    20105

    统计信息事务

    15.40

    2010599

    其他统计信息事务支出

    15.40

    20106

    财政事务

    31.35

    2010699

    其他财政事务支出

    31.35

    20111

    纪检监察事务

    2.00

    2011199

    其他纪检监察事务支出

    2.00

    20128

    民主党派及工商联事务

    12.00

    2012899

    其他民主党派及工商联事务支出

    12.00

    20131

    党委办公厅(室)及相关机构事务

    184.34

    2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

    184.34

    20132

    组织事务

    7.00

    2013202

    一般行政管理事务

    7.00

    20133

    宣传事务

    151.49

    2013304

    宣传管理

    127.49

    2013399

    其他宣传事务支出

    24.00

    20134

    统战事务

    4.00

    2013499

    其他统战事务支出

    4.00

    203

    国防支出

    10.00

    20399

    其他国防支出

    10.00

    2039999

    其他国防支出

    10.00

    204

    公共安全支出

    353.33

    20499

    其他公共安全支出

    353.33

    2049999

    其他公共安全支出

    353.33

    207

    文化旅游体育与传媒支出

    24.00

    20701

    文化和旅游

    20.00

    2070109

    群众文化

    20.00

    20799

    其他文化旅游体育与传媒支出

    4.00

    2079999

    其他文化旅游体育与传媒支出

    4.00

    208

    社会保障和就业支出

    1,943.56

    20802

    民政管理事务

    141.90

    2080299

    其他民政管理事务支出

    141.90

    20808

    抚恤

    208.00

    2080805

    义务兵优待

    22.00

    2080899

    其他优抚支出

    186.00

    20810

    社会福利

    336.00

    2081002

    老年福利

    336.00

    20811

    残疾人事业

    296.35

    2081105

    残疾人就业

    296.35

    20819

    最低生活保障

    850.00

    2081901

    城市最低生活保障金支出

    440.00

    2081902

    农村最低生活保障金支出

    410.00

    20821

    特困人员救助供养

    111.31

    2082102

    农村特困人员救助供养支出

    111.31

    210

    卫生健康支出

    38.38

    21007

    计划生育事务

    9.88

    2100717

    计划生育服务

    9.88

    21099

    其他卫生健康支出

    28.50

    2109999

    其他卫生健康支出

    28.50

    211

    节能环保支出

    1.00

    21104

    自然生态保护

    1.00

    2110402

    农村环境保护

    1.00

    212

    城乡社区支出

    303.01

    21201

    城乡社区管理事务

    199.39

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

    199.39

    21203

    城乡社区公共设施

    82.62

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

    82.62

    21205

    城乡社区环境卫生

    19.00

    2120501

    城乡社区环境卫生

    19.00

    21299

    其他城乡社区支出

    2.00

    2129999

    其他城乡社区支出

    2.00

    213

    农林水支出

    94.62

    21301

    农业农村

    12.62

    2130108

    病虫害控制

    6.18

    2130122

    农业生产发展

    5.00

    2130199

    其他农业农村支出

    1.44

    21302

    林业和草原

    12.00

    2130234

    林业草原防灾减灾

    12.00

    21303

    水利

    10.00

    2130314

    防汛

    10.00

    21307

    农村综合改革

    60.00

    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

    60.00

    224

    灾害防治及应急管理支出

    171.09

    22401

    应急管理事务

    3.00

    2240106

    安全监管

    3.00

    22402

    消防救援事务

    168.09

    2240204

    消防应急救援

    164.69

    2240299

    其他消防救援事务支出

    3.40

    合计:

    3,671.28

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况

    2026年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),与上年相比无变化。

    四、“三公”经费财政拨款预算情况

    大同街道办事处(行政)单位2026年“三公”经费财政拨款预算数为10.03万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费10.03万元。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)经费

    2026年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化。

    (二)公务接待费

    2026年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化。

    (三)公务用车购置及运行费

    2026年预算安排10.03万元,其中:公务用车运行费10.03万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比无变化。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2026年大同街道办事处(行政)的机关运行经费财政拨款预算292.07万元,比2025年预算减少3.15万元,下降1.07%。

    (二)政府采购情况

    2026年大同街道办事处(行政)政府采购预算总额172.09万元,其中:政府采购货物预算16.84万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算155.25万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2025年12月31日,大同街道办事处(行政)所属各预算单位共有车辆4辆,单位价值100万元以上设备0台(套)。

    (四)绩效目标设置情况

    大同街道办事处(行政)2026年实行绩效目标管理的二级项目70个,涉及一般公共预算拨款3,671.28万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

    第三部分 名词解释

    一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

    二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

    三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、其他名词解释。

    第四部分 2026年单位预算附表

    一、部门收支预算总体情况表

    二、部门收入预算总体情况表

    三、部门支出预算总体情况表

    四、财政拨款收支预算总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

    九、区对镇(街)转移支付项目支出预算表

     

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